十堰市水产技术推广站2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
(正文部分)
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责水产养殖新品种、新技术、新模式及有关水产技术引进、试验、示范和推广;组织实施水产养殖病害防治和水产动物防疫检疫工作;组织开展水产养殖病害测报、防治工作,提供渔业技术培训、水产养殖技术指导、苗种信息、养殖科技知识咨询等服务。承担渔业养殖环境监测、渔业投入品使用监测与规范使用指导工作;承担初级水产品生产过程中的质量安全检测、监测工作,开展渔业信息服务体系建设;负责水生动物及其产品实施防疫、检疫、鉴证、疫情预测预报、控制和扑灭工作,负责水生动物防疫检疫工作的指导和协调管理;承办上级交办的其他工作。
二、机构设置
十堰市水产技术推广站下设办公室、财务科、推广科3个内设机构。
三、第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2024年单位预算收入199.82万元,与2023年预算收入169.34万元相比增加了30.48万元,同比上升17.99%,预算支出199.82万元,与2023年预算支出169.34万元相比增加了30.48万元,同比上升17.99%,主要原因是:1.2023年新招录2名职工纳入预算管理;2.增加职业年金单位部分。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年单位预算收入199.82万元,与2023年预算收入169.34万元相比增加了30.48万元,同比上升17.99%,主要原因是:1.2023年新招录2名职工纳入预算管理;2.增加职业年金单位部分。
2.财政拨款支出预算
2024年单位预算支出199.82万元,与2023年预算支出169.34万元相比增加了30.48万元,同比上升17.99%,主要原因是:1.2023年新招录2名职工纳入预算管理;2.增加职业年金单位部分。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年单位预算支出199.82万元,与2023年预算支出169.34万元相比增加了30.48万元,同比上升17.99%,主要原因是:1.2023年新招录2名职工纳入预算管理;2.增加职业年金单位部分。
(1)基本支出193.82万元。其中:工资福利支出157.39万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出9.9万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出26.53万元,主要用于退休人员待遇统筹及遗属生活补助的发放。
(2)项目支出6万元。农产品质量安全(项)6万元。用于水产绿色健康养殖技术示范推广经费。
(三)政府性基金预算支出情况
本单位无此项支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2024年我单位一般公共预算“三公”经费预算数为2.94万元,与2023年预算数0.61万元相比增加2.33万元。增加原因为:2015年公车改革保留我单位公务用车1台,已行驶10万公里,随着车辆老化,维修费用逐年增加,导致公车运行维护费2024年预算2.64万元,比2023年0.31万元增加2.33万元,其中:
1.公务接待费预算0.3万元,较2023年0.3万元相比持平,保持不变。该项预算主要用于依照相关规定经批准的公务接待活动。我站厉行节约,尽量压缩公务接待次数和标准。
2.公务用车购置及运行费预算2.64万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.64万元,该项预算主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。公务用车购置费2024年预算0万元与2023年0万元持平。公务用车运行费2024年预算2.64万元与2023年0.31万元相比增加2.33万元,增加原因是:2015年公车改革保留我单位公务用车1台,已行驶10万公里,随着车辆老化,维修费用逐年增加,导致公车运行维护费2024年预算2.64万元,比2023年0.31万元增加2.33万元。
3.因公出国(境)费预算为0万元,2024年无因公出国(境)计划。
(五)机关运行经费情况
2024年度我单位运行经费预算9.9万元,与2023年8.78万元相比增加1.12万元,上升12.75%,增加的主要原因是新招录职工两名导致单位运行经费的增加。其中:办公费1.56万元,手续费0.05万元,电费0.1万元,水费0.05万元,物业管理费0.5万元,差旅费0.2万元,培训费1.03万元,公务接待费0.3万元,工会经费1.37万元,福利费1.71万元,公务用车运行维护费2.64万元,其他商品和服务支出0.39万元。
(六)政府采购预算情况
2024年我单位政府采购预算0万元,较2023年0万元相比无变化,我单位2024年无货物类、服务类、工程类政府采购计划。
2024年政府采购预算如下:
1.货物类政府采购0万元,较2023年度预算无变化;
2.服务类政府采购0万元,较2023年度预算无变化;
3.工程类政府采购0万元,较2023年度预算无变化。
(七)国有资产占用情况
我单位共有公务车辆1辆,其中:其他用车1辆。2024年度我单位占用资产预计无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2024年涉及绩效管理的项目有1个,其中:本级项目1个,转移支付项目0个,金额6万元,其中一般公共预算财政拨款6万元。项目具体情况如下:
项目1 水产绿色健康养殖技术示范推广经费项目,金额6万元,其中一般公共预算财政拨款6万元,该项目通过发展饲料鳜鱼驯化,提高桶式流水养鱼绿色健康养殖新模式示范试验成果转化,达到高产值低能耗的效果,并加以推广。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。
2.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于检验农产品质量安全的项目支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于缴纳单位职工的住房公积金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本文中“三公”经费指的是我单位十堰市水产技术推广站“三公”经费支出的总和。
第四部分 2024年单位预算公开表(详见附表)
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
附件:十堰市水产技术推广站2024年单位预算公开表(excel表格版).xls
附件:十堰市水产技术推广站2024年单位预算公开说明(PDF版).pdf